為進一步加強學校內部控制管理,提高風險防控意識,2017年5月17日下午,學校特邀福建省審計廳教育審計處鄒依華處長進行內部控制建設培訓及高校審計案例宣講會。會議由紀委莊曉鐘書記主持,全校教職工參加了會議。
會上,鄒處長介紹了高校審計中發現的七大突出問題,包括科研經費、專利技術、合作辦學、對外投資合作、教育政策執行、內部控制以及違反八項規定六項禁令等,解剖了典型案例,深入分析了問題發生的根源,對完善學校內部控制制度建設,規范經濟管理,提高經費使用效益,確保學校事業健康發展和干部健康成長具有很強的針對性和指導性。此外,鄒處長還對加強學校內部控制建設提出以下幾點要求:一是要加強內部控制有關業務學習,自覺強化風險防控意識,不斷提高學院內控水平;二是要突出重點部門、重要崗位,抓住薄弱環節,重點排查聯合辦學、物資設備采購、基建修繕、科研經費、違反八項規定六項禁令、重大事項決策等方面的風險隱患,及時發現問題,防止小問題變成大錯誤。三是要完善內部控制制度建設,加強審計監督,規范經濟管理,提高經費效益,確保學校事業健康發展。
本次講座內容豐富、案例詳實,鄒處長富有激情與智慧的報告,對全體教職員工了解內部控制的重要性,提高風險防控意識具有十分重要的意義。
(財務處 紀檢監察審計處 校長辦公室)