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      2015年福州職業技術學院部門預算說明


      發布者:系統管理員    發布時間:2015-03-10    瀏覽次數:294

       

      2015年部門預算經市十四屆人大四次會議審議通過,按照《福州市財政局關于深入推進部門預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2015年部門預算說明如下:
      一、   部門主要職責
      福州職業技術學院部門的主要職責是:(一)面向海峽西岸經濟區建設發展,培養高素質的技術技能人才;(二)致力發揮學院的專業特色和優勢,積極開展應用研究和區域技術創新;(三)致力于繼承和弘揚中華民族傳統文化、區域文化,推動文化傳承創新,繁榮社會主義文化;(四)致力于建設省內一流、國內知名、特色鮮明的高職強校,不斷提升辦學水平。
      二、部門預算單位基本情況
      福州職業技術學院包括27個機關行政處室及 個下屬單位,其中:列入2015年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
      單位名稱
      經費性質
      人員編制數
      在職人數
      福州職業技術學院
      財政撥款
      598
       
      386
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      三、部門主要工作任務
      2015年,學院主要任務是:秉承開放辦學、政校企合作理念,以提升質量和創建特殊為統領,確定轉型發展的方向,明確發展目標,加大頂層設計力度,形成發展共識,在管理創新、教學改革、育人實踐、科研與社會服務等方面得到了長足發展。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
      (一)推進專業建設,專業群與產業群緊密對接。
      (二)強化辦學特色,五個“一體化”特色初步呈現。
      (三)實施人才強院,師資隊伍建設躍上臺階。
      (四)突出產學研合作,構建新型的高職校園形態。
      (五)強化開放辦學,對外合作交流水平繼續提升。
      (六)高度重視教學質量監控,招生與就業質量大幅提高。
      (七)開展全員育人,學生素質穩步提升。
      (八)加大后勤保障力度,育人環境不斷優化。
      (九)抓好“五大建設、二項工作”,黨建思政全面加強。
      (十)抓和諧校園建設,營造良好校園氛圍。
      四、預算收支總體情況
      按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,全部收入和支出都反映在預算中。2015年, 福州職業技術學院部門收入預算為13223.67萬元,相應安排支出預算13223.67萬元,其中:人員支出4418.79萬元,對個人和家庭補助支出1767.26萬元,公用支出1711.49萬元,項目支出5326.13萬元。
      五、公共財政預算撥款支出情況
      2015年度公共財政預算撥款支出7748.67萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:
      (一)教育支出--高等職業教育支出6399.1 萬元。其中:基本支出3712.68萬元,項目支出2686.42萬元,主要用于學院二期工程建設、教學設備購置、教師工資及課酬金、人才引進及學生助學金等支出。
       
      (二)社會保障和就業支出1349.57萬元,其中:事業單位離退休支出-基本支出680.82萬元,主要用于離退休教師離退休工資、過節費等支出;其他殘疾人事業支出-項目支出668.75萬,主要用于主要用于特教一體化基地建設項目及各系特教學生補助等支出。
      六、政府性基金支出預算情況
      2015年度政府性基金支出 / 萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:
      (一) / (科目) / 萬元。主要用于 / 支出。
      (二) / (科目) / 萬元。主要用于 / 支出。
      (三) / (科目) / 萬元。主要用于 / 支出。
      七、“三公”經費財政撥款預算情況
      2015年“三公”經費財政撥款預算數為26.8萬元,其中:因公出國(境)經費26.8萬元,公務接待費 / 萬元,公務用車購置及運行費 / 萬元。具體情況如下:
        (一)因公出國(境)經費
        2015年預算安排26.8萬元。主要用于高校教師及管理干部訪學交流、研修、學習等。與年相比支出下降(增長)0 %,主要原因是/。
        (二)公務接待費
        2015年預算安排 / 萬元。主要用于/ 等方面的接待活動。與年相比支出下降(增長)/ %,主要原因是: / 。
      (三)公務用車購置及運行費
        2015年預算安排 / 萬元,其中:公務用車運行費 / 萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費 / 萬元。與年相比支出下降(增長) / %,主要原因是: /。
       
      附件:1.部門收支預算總表
            2.部門公共財政撥款支出預算表
            3.“三公”經費財政撥款支出預算表2015年財政預算批復通知.xls
       
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